Belbuk.comtoko buku onlineBuku Original021-4202857
Cara PembelianTestimoniPusat BantuanTentang KamiHubungi Kami
Buku    Bisnis & Keuangan    Akuntansi

Audit Internal (Buku 2) (Edisi 5)

Berat 0.70
Tahun 2006
Halaman 426
Ukuran 21 x 26 cm
ISBN 9796912694
Penerbit Salemba Empat
Sinopsis   Daftar Isi    Buku Sejenis
 
Harga: Rp157.900
Tersedia:
Dikirim 2-5 hari berikutnya SETELAH pembayaran diterima. (Senin s/d Jumat, kecuali hari libur)

Pelanggan yang Membeli Buku Ini Juga Membeli Buku Berikut:

Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi 11)
Jogiyanto Hartono
Rp225.000
Manajemen Stratejik
Sondang P. Siagian
Rp102.000
Penelitian Tindakan Kelas (Edisi Revisi)
Suharsimi Arikunto
Rp89.000
Sistem Pengendalian Manajemen (Buku 2) (Edisi 11) (Koran)
Robert N. Anthony
Rp141.900
Lainnya+   

Sinopsis

Dalam gelombang peristiwa yang terjadi saat ini, perubahan tidak dapat dihindari. Di bidang audit internal modern, perubahan tersebut terjadi terus-menerus. Konsep, sistem, dan prosedur baru terus membanjiri dunia usaha maupun sektor pemerintahan. Untuk melayani klien mereka, para auditor internal harus berpacu dengan berbagai perubahan yang memengaruhi pemilik dan manajer perusahaan. Inilah alasan dari edisi terbaru buku Audit Internal karya Sawyer ini.

Meskipun akar internal audit belum berubah, evolusi profesi ini telah membuka babak baru ke arah yang mungkin tidak pernah terbayangkan puluhan tahunan yang lalu. Buku Audit Internal Edisi 5 ini:
* Membahas mengenai berbagai tren tersebut.
* Menjelaskan revisi atas definisi-definisi audit internal, kerangka dasar kompetensi yang baru untuk profesi, perubahan pada ujian untuk sertifikasi auditor internal dan perubahan-perubahan lainnya yang telah dan terus membentuk profesi dan praktik audit internal.
* Menekankan pada pendekatan ‘nilai tambah’ terhadap audit internal
* Menekankan pentingnya keselarasan dengan manajemen dan pencapaian tujuan organisasi
(Kembali Ke Atas)

Daftar Isi

Buku 2 :
Bagian III : Sampling dan Metode Analitis

Bab 11
Sampling
Bab 12
Metode Analitis dan Kuantitatif
Bagian IV : Pemrosesan Data
Bab 13 Audit Sistem Informasi-I
Bab Audit Sistem Informasi-II
Bab 15
Audit Sistem Informasi-III
Bab 16
Menggunakan Komputer Pribadi dalam Audit
Bagian V : Pelaporan
Bab 17 Laporan
Bab 18
Penelaahan dan Tanggapan Laporan Audit
Bab 19
Laporan untuk Manjemen Eksekutif dan Dewan
(Kembali Ke Atas)
(Kembali Ke Atas)